中国江苏网讯 金湖县金南镇财资局充分发挥财务内部监督作用,强化内部审计和岗位互审工作,内审工作制度化、常态化、实效化、促进财政业务和管理标准化、规范化。
一是制定内审工作计划,内审工作分工化。明确内部审计工作组成员的人员分工、责任落实、考核到人。建立健全内审工作制度、考核制度、责任追究制度。
二是组织开展业务互审,内审工作常态化。针对上季度的所有岗位财务集中按年初人员分工及时进行内部审查和稽核,按照县财政局会计基础工作规范和手指标准要求。特别对“三公经费”控减、部门预算执行、津补贴发放、国库集中支付等方面重点审计,针对存在的问题及时提出整改建议。
三是健全完善各项规章制度,内审工作制度化。加强对财政工作人员的业务培训,逐步建立“全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联”的财政监督长效机制,确保财政资金和人员的双“安全”。(通讯员 吴要祥 陈 娅)